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應(yīng)收賬款核銷賬務(wù)處理(應(yīng)收賬款核銷結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄)

ynw2021

  應(yīng)收賬款核銷賬務(wù)處理,在收到應(yīng)收賬款核銷結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以提通過先借以前年度損益調(diào)整再貸壞賬準(zhǔn)備來處理相關(guān)的問題,具體內(nèi)容小編已經(jīng)在下文中解答清楚。

  應(yīng)收賬款核銷賬務(wù)處理?

  應(yīng)收賬款核銷結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄:

  借:以前年度損益調(diào)整

  貸:壞賬準(zhǔn)備

  核銷時(shí):

  借:壞賬準(zhǔn)備

  貸:應(yīng)收賬款-XXXX

  然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤:

  借:利潤分配-未分配利潤

  貸:以前年度損益調(diào)整

  在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),只要調(diào)整應(yīng)收賬款和未分配利潤的年初數(shù)就好了。

  關(guān)于預(yù)收賬款的賬務(wù)處理?

  先做預(yù)收款入帳: 借:銀行存款(庫存現(xiàn)金)

  貸:預(yù)收賬款

  顧客消費(fèi)確認(rèn)收入時(shí):借:預(yù)收賬款

  貸:主營業(yè)務(wù)收入

  顧客退卡時(shí):

  借: 預(yù)收賬款

  貸: 銀行存款(庫存現(xiàn)金)

  年底,如果數(shù)額不是很大,那就掛在預(yù)收賬款上,這也是正常的;但如果數(shù)額大,又不想或不能確認(rèn)為收入并計(jì)稅,那只能虛做因客戶或公司自身原因無法履行合同(或承諾)而退款.

  借: 預(yù)收賬款

  貸:行存款(庫存現(xiàn)金)

  以上是小編整理會(huì)計(jì)中的應(yīng)收賬款核銷賬務(wù)處理,你們看完后應(yīng)該都有了自己的認(rèn)知和理解.

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